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上饶市广丰区国有资产服务中心2025年预算公开
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第一部分上饶市广丰区国有资产服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上饶市广丰区国有资产服务中心2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市广丰区国有资产服务中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025“三公”经费预算情况说明

第一部分上饶市广丰区国有资产服务中心部门概况

一、单位主要职责

(一)承担全区行政事业单位国有资产事务服务工作。

(二)承担对全区行政事业单位房(地)产产权划转、国有资产清查、产权登记、产权交易、资产出租和区属国企国有资产统计评价服务工作。

(三)配合区国资办做好区属国有企业负责人年度和任期考核工作。

(四)承担区属国有企业国有资产产权界定、登记、划转、

处置及产权纠纷服务工作。

(五)指导区属国有企业建立完善内部管理制度和内控制度。

(六)承担对区行政事业单位资产及区属改测企业(含撤销单位)的资产撤销、剩余资产接收工作。

(七)负责丰溪发电公司股权管理及原职工股红发放、原发电系统退休老同志托管工作等。

(八)承担区财政局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025上饶市广丰区国有资产服务中心共有预算单位1个,包括上饶市广丰区国有资产服务中心

编制人数小计12,其中:全额拨款事业编制人数5,经费自理7人(7名经费自理事业编制,以后因自然减员、调出等因素所空出的编制按照机构编制管理程序调整为全额拨款事业编制)实有人数小计16,其中:在职人数小计11,行政在职人数0,全额拨款事业编制人数4,经费自理7人。离休人数小计0,退休人数小计5,遗属人数0人。

第二部分上饶市广丰区国有资产服务中心

2025年部门预算表

第三部分上饶市广丰区国有资产服务中心

2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2025上饶市广丰区国有资产服务中心部门收入预算总额为178.53万元, 较上年预算安排增加30万元;财政拨款收入178.53万元,较上年预算安排增加30万元

  (二)支出预算情况

2025上饶市广丰区国有资产服务中心部门支出预算总额为178.53万元,较上年预算安排增加30万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出178.53万元,较上年预算安排增加0万元;其中:工资福利支出138.53万元,商品和服务支出8万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出2万元。项目支出30万元,较上年预算安排增加(减少)30万元;其中:工资福利支 出 万元,商品和服务支出30万元,对个人和家庭的补助 0万元,资本性支出0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出178.53万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;城乡社区支出万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出138.53万元,较上年预算安排增加8.03万元;商品和服务支出8万元,较上年预算安排减少10.03万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出2万元,较上年预算安排增加2万元。其他支出万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025上饶市广丰区国有资产服务中心部门财政拨款支出预算总额178.53万元,较上年预算安排增加30万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出148.53万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出148.53万元,较上年预算安排增加0万元;其中:工资福利支出138.53万元,商品和服务支出8万元,对个人和家庭的补助0万元。资本性支出2万元。项目支出30万元,较上年预算安排增加30万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出30万元,对个人和家庭的补助0万元资本性支出0元。其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位,无机关运行经费

(七)政府采购情况

  2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算万元。

   (为“0”的内容也应保留,“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至20241231日, 部门共有车辆  0,其中:一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0  辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(为“0”的内容也应保留,“部门共有车辆0辆”

(九)xx项目情况说明

   1)项目概述

   2)立项依据

   3)实施主体

   4)实施方案

   5)实施周期2024年1月1日-12月31日

   6)年度预算安排万元

(如果本部门没有项目,请说明“本部门本年度未安排项目”

二、2025“三公”经费预算情况说明

2025年上饶市广丰区xx 部门"三公"经费财政拨款安排0万元,其中:

因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待0万元,比上年增(减)  0  万元,主要原因是:与上年安排保持一致  

公务用车运行0万元,比上年增(减)0   万元,主要原因是:与上年安排保持一致   

公务用车购置0万元,与上年持平,主要原因是:与上年安排保持一致

(增减变化为0的也请填写,并在主要原因说明“与上年安排保持一致”

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一)一般公共服务支出(类)     (款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)     (款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)     (款)事业运 行(项):反映事业单位的基本支出。

(四)一般公共服务支出(类)     (款)其他事务支出(项):反映除上述项目以外其他事务方面的支出。

(五)     (类)     (款)     (项):反映     支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件3:项目支出绩效目标表(2)

国资中心2025年市县部门预算公开表(部门)

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