目 录
第一部分 上饶市广丰区工业与信息化融合推进中心部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上饶市广丰区工业与信息化融合推进中心部门2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上饶市广丰区工业与信息化融合推进中心部门 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市广丰区工业与信息化融合推进中心部门概况
一、部门主要职责
融合推进中心承担加快发展先进制造业,推动互联网、人工智能和实体经济深度融合等技术支撑和服务保障、绿色发展、节能监察和行政执法职责:
一、贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策及产业政策,参与拟订我市发展先进制造业,服务推进新一代信息技术与制造业融合发展以及工业项目绿色发展规划、行业政策、行业标准,并组织实施。
二、推动工业和信息化领域创新驱动及两化融合发展,引导企业实施智能化、绿色化及信息化技术改造;促进产业集聚及园区功能平台建设;推进工业与信息化融合技术合作与交流等工作。
三、承担工业与信息化相关行业发展措施落实和政务服务事项实施的辅助性工作。做好工业与信息化融合项目的跟踪、调度、服务工作。参与对纳入省、市级项目库管理的重大工业项目调度管理服务以及区级工业专项资金项目评审、服务的支撑和保障。
四、负责全区先进制造业绿色发展、应用工作;开展相关宣传推介和技术推广及其他事务性工作。
五、负责全区散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和新型墙材发展应用工作及生态环境保护及开展相关宣传推介和技术推广等工作。承担行业运行统计分析及其他事务性工作。
六、承担全区工业领域节能监察工作。组织对重点用能单位用能状况实施日常节能监察,受理和查处违法违规用能重点案件。
七、接受区工信局委托,承担相应的行政执法工作
八、完成区委、区政府和区工信局交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2025上饶市广丰区工业和信息化局工业与信息化融合推进中心部门共有预算单位1个,包括上饶市广丰区工业与信息化融合推进中心部门。
编制人数小计5人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数5人,自收自支事业编制人数0人。实有人数小计7人,其中:在职人数小计7人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数3人,自收自支事业在职人数2人,内聘人数2人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,遗属人数0人。
第二部分 上饶市广丰区工业与信息化融合推进中心部门2025年部门预算表
第三部分 上饶市广丰区工业与信息化融合推进中心部门2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年上饶市广丰区工业和信息化局工业与信息化融合推进中心 部门收入预算总额为43.03万元,较上年预算安排增加8.63万元;财政拨款收入43.03万元,较上年预算安排增加8.63万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
(二)支出预算情况
2025年上饶市广丰区工业与信息化融合推进中心部门支出预算总额为43.03万元,较上年预算安排增加8.63万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出43.03万元,较上年预算安排增加8.63万元;其中:工资福利支出33.03万元,商品和服务支出10万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元;。项目支出0万元,较上年预算安排增加(减少)__0_万元;其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出43.03万元,较上年预算安排增加8.63万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加(减少)___0_万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加(减少)______万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出33.03万元,较上年预算安排增加8.63万元;商品和服务支出10万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年上饶市广丰区工业与信息化融合推进中心部门财政拨款支出预算总额43.03万元,较上年预算安排增加8.63万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出43.03万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分:基本支出43.03万元,较上年预算安排增加8.63万元;其中:工资福利支出33.03万元,商品和服务支出10万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加(减少)__0____万元;其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2025年上饶市广丰区工业与信息化融合推进中心部门政府性基金支出预算为
按支出项目类别划分:本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”
(五)国有资本经营情况
2025年上饶市广丰区工业和信息化局部门国有资本经营支出预算为
按支出项目类别划分:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算 0万元,比2023年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
“本部门无行政参公单位,无机关运行经费”
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额3万元,其中: 政府采购货物预算3万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无 。
(为“0”的内容也应保留,如“部门共有车辆0辆”)
(九)广丰区工业与信息化融合推进中心项目情况说明
1)项目概述
2)立项依据
3)实施主体
4)实施方案
5)实施周期
6)年度预算安排
“本部门本年度未安排项目”)
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年上饶市广丰区工业与信息化融合推进中心部门"三公"经费财政拨款安排3万元,其中:
因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待3万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:。与上年安排保持一致
公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致”)。
公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致”)。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(六)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(七)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)一般公共服务支出(类) (款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。
(二)一般公共服务支出(类) (款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)一般公共服务支出(类) (款)事业运 行(项):反映事业单位的基本支出。
(四)一般公共服务支出(类) (款)其他事务支出(项):反映除上述项目以外其他事务方面的支出。
(五) (类) (款) (项):反映 支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
上饶市广丰区工业与信息化融合推进中心2025年部门(单位)预算公开表