本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36 万元,决算数为33 万元,完成预算的 91.6 %,决算数较2021年减少 1.3 万元,下降8.39 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2021年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为 6 万元,决算数为 5万元,完成预算的83.3 %,决算数较2021年减少1 万元,下降16.67 %,主要原因是缩减开支,减少检查。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:缩减开支,减少检查。全年国内公务接待批,累计接待 58人次,主要为:上级检查。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 30 万元,其中公务用车购置年初预算数为 18 万元,决算数为 18万元,完成预算的100 %,决算数较2021年增加18万元,增长100 %,主要原因是新购置了车辆,全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:新购置了公务用车,年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:缩减开支,减少检查.